Добрый день! ООО из налоговой пришло требование по НДС за 4 квартал 2020 года дать пояснения по расхождению с одной счет-фактурой в книге покупок (код ошибки 1). Контрагент подтвердил, что не учел данную реализацию в своей книге продаж и подал корректировочную декларацию по НДС. Что ответить на требование? Просто, что расхождений нет? В требовании четко указано - дать пояснения или внести исправления. Значит, предоставлять документы обязанности нет?